|
Faktúra |
|
Faktúra 2/2011
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
48/2014
|
Čistiace prostriedky
|
570,84 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
|
|
|
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
|
|
|
|
24.03.2014 |
|
Faktúra |
38/2014
|
Vyriešenie nefunkčnosti tabule cez inet
|
24,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
IKARO, s.r.o. |
|
|
|
|
05.03.2014 |
|
Faktúra |
39/2014
|
Programové vybavenie
|
39,60 |
s DPH |
5/2014
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
IFOSOFT, v.o.s. |
|
|
|
|
12.03.2014 |
|
Faktúra |
40/2014
|
Historicka Revue
|
33,60 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
|
|
|
|
12.03.2014 |
|
Faktúra |
41/2014
|
Hlasové služby
|
66,74 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
12.03.2014 |
|
Faktúra |
42/2014
|
Hlasové služby
|
13,90 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2014 |
|
Faktúra |
43/2014
|
Potraviny
|
431,64 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
Anton Kollár Mäsiarstvo TONY |
|
|
|
|
12.03.2014 |
|
Faktúra |
44/2014
|
Programové vybavenie HDÚ
|
11,76 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
|
|
|
IFOSOFT, v.o.s. |
|
|
|
|
13.03.2014 |
|
Faktúra |
45/2014
|
Ceny do súťaže
|
33,60 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
|
|
|
Krajské športové centrum |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
Zmluva |
140316
|
Programové vybavenie - Faktúry a Objednávky
|
33,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
IFOSOFT, v.o.s. |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
Faktúra |
46/2014
|
Potraviny
|
1 561,10 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
|
|
|
Tomáš Stachura - KONZUM |
|
|
|
|
19.03.2014 |
|
Faktúra |
47/2014
|
PVC rúry a kolena
|
157,18 |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
|
|
|
Martin Jakubišin |
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
Faktúra |
49/2014
|
Zábrany
|
91,80 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
|
|
|
ALFERR - Ľuboš Tonhauser |
|
|
|
|
24.03.2014 |
|
Faktúra |
36/2014
|
Zemný plyn
|
1 682,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
05.03.2014 |
|
Faktúra |
50/2014
|
Ceny do súťaže
|
33,12 |
s DPH |
|
|
25.03.2014 |
|
|
|
Krajské športové centrum |
|
|
|
|
25.03.2014 |
|
Faktúra |
51/2014
|
Stôl a stolička
|
973,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2014 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
|
|
|
|
26.03.2014 |
|
Faktúra |
52/2014
|
Doprava
|
171,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2014 |
|
|
|
SAD Prešov, a.s. |
|
|
|
|
26.03.2014 |
|
Faktúra |
53/2014
|
Plastové okná
|
999,58 |
s DPH |
6/2014
|
|
27.03.2014 |
|
|
|
Stefan Hajduk - EKOTECH |
|
|
|
|
27.03.2014 |
|
Faktúra |
54/2014
|
Tonery
|
386,98 |
s DPH |
|
|
27.03.2014 |
|
|
|
IKARO, s.r.o. |
|
|
|
|
27.03.2014 |